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        2016年部門決算分析報(bào)告

        發(fā)布時(shí)間:2017-01-05  編輯:沈舒文 手機(jī)版

          部門決算分析報(bào)告是行政事業(yè)單位在編制部門決算報(bào)表的基礎(chǔ)上,對(duì)本部門本單位預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展情況等進(jìn)行總結(jié)的文字性材料。下面是語文迷小編整理的2016年部門決算分析報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助!

          【2016年部門決算分析報(bào)告1】

          一、部門基本情況

          (一) 部門職能

          修文縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門。主要職能如下:

          (1)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和建議,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推進(jìn)工業(yè)和信息化的融合;指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。

          (2)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息;編制工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急狀態(tài)下重要工業(yè)品的供應(yīng)保障工作;負(fù)責(zé)信息通信應(yīng)急協(xié)調(diào)工作,參與產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查工作。

          (3)負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)改制、中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施;管理國(guó)家、省和市財(cái)政下?lián)艿姆龀种行∑髽I(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展資金;推進(jìn)信用擔(dān)保、小額貸款公司試點(diǎn)工作的健康發(fā)展,多渠道解決中小企業(yè)融資難的問題。

          (4)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作;協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的相關(guān)問題,促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化建設(shè)、電子商務(wù)推廣和信息化應(yīng)用推進(jìn)工作;推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;擬訂縣級(jí)財(cái)政信息化專項(xiàng)資金年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

          (5)負(fù)責(zé)縣級(jí)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理;指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂通信管線、公共通信網(wǎng)、專用信息網(wǎng)的規(guī)劃;牽頭協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜;監(jiān)督管理全縣網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng);聯(lián)系并協(xié)調(diào)縣內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)相關(guān)工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨政專用通信網(wǎng)的建設(shè)工作。

          (6)負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣和可再生能源等能源的行業(yè)管理;參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障,監(jiān)測(cè)縣內(nèi)相關(guān)能源市場(chǎng)供求變化,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡;按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍讼嚓P(guān)能源儲(chǔ)備設(shè)施項(xiàng)目,監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備,協(xié)調(diào)電力調(diào)度,推進(jìn)電力需求側(cè)管理工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。

          (7)研究擬定全縣煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、煤炭科技進(jìn)步規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和多種經(jīng)營(yíng)綜合利用規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)新辦礦井的申報(bào)審核,組織協(xié)調(diào)煤炭基建,負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤礦技術(shù)改造工作,推廣新工藝、新技術(shù)、新裝備,促進(jìn)煤炭資源合理開發(fā)和綜合利用;依法管理和監(jiān)督煤炭行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

          (8)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作。

          (9)承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)情況

          單位內(nèi)設(shè)辦公室、能源管理科、信息化推進(jìn)科、工業(yè)發(fā)展科、煤礦安全生產(chǎn)管理站(事業(yè)編制)5個(gè)科室。

          現(xiàn)單位行政編制(機(jī)關(guān)工勤人員)12名,事業(yè)編制12名,由財(cái)政全額預(yù)算管理。

          本年末實(shí)有人數(shù)共21人,其中行政(含行政工勤)在職人員11人,事業(yè)在職人員12人,離休人員2人,退休人員33人。本年末共有公務(wù)車4輛,其中轎車2輛,越野車2輛。

          單位年末實(shí)際房屋建筑面積680.74平方米,房屋修建于上世紀(jì)80年代,主體結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。

          二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

          (一)收入支出結(jié)構(gòu)分析

          修文縣工業(yè)和信息化局2016年收入合計(jì)為2863.62萬元。撥入經(jīng)費(fèi)2863.62萬元。支出合計(jì)為3060.85萬元,具體支出情況分析如下:

          2016年支出合計(jì)3060.85萬元。其中:工資福利支出140.39萬元,占總支出的4.59%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.71萬元,占總支出的7.96%;商品服務(wù)支出72.98萬元,占總支出的2.38%;其他資本性支出0.65萬元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助2603.12萬元,占總支出的85.06%;

          (二)收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

          2016年財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)預(yù)算387.63萬元。其中:工資福利支出111.25萬元,商品服務(wù)支出35.11萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出241.27萬元。

        項(xiàng)     

        預(yù)算

        支出

        工資福利支出

        111.25.

        134.84

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

        241.27

        243.71

        商品和服務(wù)支出

        35.11

        57.87

         合   計(jì)

        387.63

        436.42

          支出增減變動(dòng)原因:工資福利支出增加是因?yàn)槿藛T調(diào)資增加及伙食補(bǔ)助費(fèi)增加等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加是因?yàn)楸灸甓仍黾又鷮W(xué)金對(duì)駐村人員補(bǔ)貼等;商品和服務(wù)支出增加是因?yàn)閾馨脖O(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用相應(yīng)增加。

          (三)收入支出與上年度對(duì)比分析

        項(xiàng)     

        上年

        本年

        工資福利支出

        100.16

        134.84

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

        249.77

        243.71

        商品和服務(wù)支出

        111.29

        57.87

         合   計(jì)

        474.02

        436.42

          支出增減變動(dòng)原因:工資福利支出比上年增加是因?yàn)槿藛T調(diào)資增加、因此工資增長(zhǎng);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加是因?yàn)楸灸甓葻o撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用減少等;商品和服務(wù)支出比上年減少是因公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車、會(huì)議等費(fèi)用減少。

          (四)年末收支結(jié)余情況

          本年年末結(jié)余72.91萬元。

          【2016年部門決算分析報(bào)告2】

          一、部門基本情況

          1、部門職能:對(duì)2016年一般財(cái)政預(yù)算資金運(yùn)行進(jìn)行核算和控制.

          2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因:灑坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè),實(shí)有獨(dú)立編制行政機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。人員編制行政編制23人,年末實(shí)有行政編制人員22人(含人大1人、黨派4人)。灑坪鎮(zhèn)設(shè)有事業(yè)編制機(jī)構(gòu)9個(gè),其中有社保所、村建所、計(jì)生站、財(cái)政分局、文化中心、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)站、安監(jiān)站、水利站。人員編制事業(yè)編制58人,年末實(shí)有事業(yè)人員41人。其他財(cái)政撥款人員:年末行政退休人員7人:鎮(zhèn)政府行政退休7人。

          二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

          1、收支結(jié)構(gòu)分析

          灑坪鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2016全年財(cái)政撥款收入21712702.35元,其中基本收入7748733.31元,項(xiàng)目收入13963969.04元。



         






































        財(cái)政撥款收入結(jié)構(gòu)圖









        基本收入

        7748733.31









        項(xiàng)目收入

        13963969.04

























































































          基本支出8265120.62元,項(xiàng)目支出13764784.96元,支出結(jié)構(gòu)圖如下:

        基本支出

        8265120.62

        人大

        78919.56

        政府

        3762137.20

        群工中心

        202454.28

        財(cái)政分局

        341676.84

        黨派

        250031.20

        群眾團(tuán)體

        70509.33

        計(jì)生站

        845663.83

        文化中心

        248719.32

        社會(huì)保障和就業(yè)

        242587.64

        村建所

        24237.30

        農(nóng)業(yè)中心

        382775.69

        林業(yè)站

        105858.76

        水利站

        81293.39

        安監(jiān)站

        224076.28

        項(xiàng)目支出

        13764784.96























          三、2016年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

          2016年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作主要有財(cái)務(wù)軟件(用友)的延用,對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算。

          2016年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作主要是實(shí)行新行政單位會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)核算和監(jiān)督職能,對(duì)各種公務(wù)開支嚴(yán)格審核,減少不必要的浪費(fèi),降低行政運(yùn)行成本。

          2017年,將在2016年財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)上,我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作將投入更多的力量,清理以前年度往來款項(xiàng),消化債務(wù),減輕財(cái)務(wù)工作強(qiáng)度。對(duì)各項(xiàng)支出仔細(xì)核算,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更好的依據(jù)。


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